芜湖市鸠江区人民检察院
2014年部门决算情况
一、部门主要职能
1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
2 、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。
3 、其他法律规定的职能
二、2014年度公共预算收入支出决算总体情况说明
2014年度收入总计1014.24万元,支出总计1014.24万元。
三、2014年度公共预算收入决算情况说明
本年收入合计1014.24万元,其中:财政拨款收入1014.24万元,无其他收入
四、2014年度公共预算支出决算情况说明
本年支出合计1014.24万元,其中:基本支出808.64万元,占79.73%;项目支出205.6万元,占20.27%。具体情况如下:
1.“公共安全”2014年度决算859.05万元,其中:“行政运行”决算653.45万元,主要用于办案经费、机关日常运行支出。“一般行政管理事务”决算205.6万元,主要用于装备采购、专项支出等。
2.“社会保障和就业”2014年度决算72.57万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”决算72.57万元,主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。
3.“医疗卫生”2014年度决算25.14万元,其中:“行政单位医疗”决算25.14万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2014年度决算57.48万元,其中:“住房公积金”决算49.82万元,“提租补贴”决算7.66万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
附件:1.鸠江区检察院收入支出决算总表
2.鸠江区检察院公共财政预算收入决算表
3.鸠江区检察院公共财政预算支出决算表
4. 鸠江区检察院财政拨款收入支出决算总表
5.鸠江区检察院公共财政预算财政拨款支出决算表
6.鸠江区检察院公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 鸠江区检察院政府性基金财政拨款收入支出决算表
| 收入支出决算总表(附表9) | |||
| 编制单位: | 金额单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,014.24 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、事业收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、经营收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、其他收入 | 四、公共安全支出 | 859.05 | |
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 72.57 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 25.14 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 57.48 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国债还本付息支出 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 1014.24 | 本年支出合计 | 1014.24 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 合计 | 1014.24 | 合计 | 1014.24 |
| 收入决算表(附表10) | ||||||||||
| 编制单位: | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 859.05 | 859.05 | |||||||
| 20404 | 检察 | 859.05 | 859.05 | |||||||
| 2040401 | 行政运行 | 653.45 | 653.45 | |||||||
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 205.6 | 205.6 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.57 | 72.57 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 72.57 | 72.57 | |||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 72.57 | 72.57 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.14 | 25.14 | |||||||
| 21005 | 医疗保障 | 25.14 | 25.14 | |||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 25.14 | 25.14 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 57.48 | 57.48 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 57.48 | 57.48 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 49.82 | 49.82 | |||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 7.66 | 7.66 | |||||||
| 支出决算表(附表11) | |||||||||
| 编制单位: | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,014.24 | 808.64 | 205.6 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 859.05 | 653.45 | 205.6 | |||||
| 20404 | 检察 | 859.05 | 653.45 | 205.6 | |||||
| 2040401 | 行政运行 | 653.45 | 653.45 | ||||||
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 205.6 | 205.6 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.57 | 72.57 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 72.57 | 72.57 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 72.57 | 72.57 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.14 | 25.14 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 25.14 | 25.14 | ||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 25.14 | 25.14 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 57.48 | 57.48 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 57.48 | 57.48 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 49.82 | 49.82 | ||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 7.66 | 7.66 | ||||||
| 财政拨款收入支出决算总表(附表12) | |||
| 编制单位: | 金额单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1014.24 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| 三、国防支出 | |||
| 四、公共安全支出 | 859.05 | ||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 72.57 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 25.14 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 57.48 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国债还本付息支出 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 1014.24 | 本年支出合计 | 1014.24 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | |||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 合计 | 1014.24 | 合计 | 1014.24 |
| 一般公共财政预算财政拨款支出决算表(附表13) | ||||||
| 编制单位: | 金额单位:万元 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,014.24 | 808.64 | 205.6 |
| 204 | 公共安全支出 | 859.05 | 653.45 | 205.6 | ||
| 20404 | 检察 | 859.05 | 653.45 | 205.6 | ||
| 2040401 | 行政运行 | 653.45 | 653.45 | |||
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 205.6 | 205.6 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.57 | 72.57 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 72.57 | 72.57 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 72.57 | 72.57 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.14 | 25.14 | |||
| 21005 | 医疗保障 | 25.14 | 25.14 | |||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 25.14 | 25.14 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 57.48 | 57.48 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 57.48 | 57.48 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 49.82 | 49.82 | |||
| 2210202 | 提租补贴 | 7.66 | 7.66 | |||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表14) | ||||
| 编制单位: | 金额单位:万元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类 科目编码 |
科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 808.63 | 728.24 | 80.39 | |
| 301 | 工资福利支出 | 597.96 | 597.96 | |
| 302 | 商品服务支出 | 80.39 | 80.39 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 130.28 | 130.28 | |
| 310 | 其他资本性支出 | |||
| 政府性基金财政拨款收入支出决算表(附表15) | |||||||||
| 编制单位: | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
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